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预算决算

天祝藏族自治县人民检察院2024年度决算公开

时间:2025-08-25 来源:  作者: 点击数:





2024年度

天祝藏族自治县人民检察院部门决算







第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督;接受武威市人民检察院的领导并对其负责。

(二)依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

(三)根据县委、武威市人民检察院的指示、工作部署,确定我县检察工作任务,组织贯彻落实。

(四)对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。

(五)对受理的各类刑事犯罪案件,依法进行审查,决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉;对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督,对人民法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定,依法提出抗诉。

(六)对刑事案件判决、裁定的执行情况和监狱、看守所等监管改造机关的监管活动,依法进行监督。

(七)依法对民事审判、行政诉讼实行法律监督。

(八)人民检察院履行职责中发现污染环境、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,在没有适格主体或者适格主体不提起诉讼的情况下,可以向人民法院提起民事公益诉讼。

(九)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

二、机构设置

(一)机关内设机构

机关内设机构5个,分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部;5个派驻乡镇检察室:派驻打柴沟乡镇检察室、派驻炭山岭乡镇检察室、派驻松山乡镇检察室、派驻哈溪乡镇检察室、派驻安远乡镇检察室。

(二)人员情况

全院总编制数39,其中:行政政法编制35人,工勤编制4人。实有干警37人,省聘书记员16人,后勤保障人员5人,退休人员27人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01

单位:天祝藏族自治县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,198.75

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

1,315.70

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

246.51

八、社会保障和就业支出

38

114.87


9


九、卫生健康支出

39

55.33


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

63.27


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,445.26

本年支出合计

57

1,549.18

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

502.87

年末结转和结余

59

398.95

总计

30

1,948.13

总计

60

1,948.13

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02

单位:天祝藏族自治县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,445.26

1,198.75

0.00

0.00

0.00

0.00

246.51


204

公共安全支出

1,247.35

1,054.59

0.00

0.00

0.00

0.00

192.76


20404

检察

1,247.35

1,054.59

0.00

0.00

0.00

0.00

192.76


2040401

行政运行

881.25

688.49

0.00

0.00

0.00

0.00

192.76


2040402

一般行政管理事务

230.00

230.00







2040450

事业运行

51.10

51.10







2040499

其他检察支出

85.00

85.00







208

社会保障和就业支出

100.60

52.86

0.00

0.00

0.00

0.00

47.74


20805

行政事业单位养老支出

75.94

51.99

0.00

0.00

0.00

0.00

23.95


2080501

行政单位离退休

20.02

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.02


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.99

49.99







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.93


0.00

0.00

0.00

0.00

5.93


20808

抚恤

23.79


0.00

0.00

0.00

0.00

23.79


2080801

死亡抚恤

23.79


0.00

0.00

0.00

0.00

23.79


20899

其他社会保障和就业支出

0.87

0.87







2089999

其他社会保障和就业支出

0.87

0.87







210

卫生健康支出

34.04

28.03

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00


21011

行政事业单位医疗

34.04

28.03

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00


2101101

行政单位医疗

19.25

19.25







2101103

公务员医疗补助

14.61

8.79

0.00

0.00

0.00

0.00

5.82


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.18


0.00

0.00

0.00

0.00

0.18


221

住房保障支出

63.27

63.27







22102

住房改革支出

63.27

63.27







2210201

住房公积金

63.27

63.27







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03

单位:天祝藏族自治县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,549.18

1,234.18

315.00





204

公共安全支出

1,315.70

1,000.70

315.00





20404

检察

1,315.70

1,000.70

315.00





2040401

行政运行

949.61

949.61






2040402

一般行政管理事务

230.00


230.00





2040450

事业运行

51.10

51.10






2040499

其他检察支出

85.00


85.00





208

社会保障和就业支出

114.87

114.87






20805

行政事业单位养老支出

90.21

90.21






2080501

行政单位离退休

20.02

20.02






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.99

49.99






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.20

20.20






20808

抚恤

23.79

23.79






2080801

死亡抚恤

23.79

23.79






20899

其他社会保障和就业支出

0.87

0.87






2089999

其他社会保障和就业支出

0.87

0.87






210

卫生健康支出

55.33

55.33






21011

行政事业单位医疗

55.33

55.33






2101101

行政单位医疗

19.25

19.25






2101103

公务员医疗补助

35.90

35.90






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.18

0.18






221

住房保障支出

63.27

63.27






22102

住房改革支出

63.27

63.27






2210201

住房公积金

63.27

63.27






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:天祝藏族自治县人民检察院

2024年度

金额单位:万元


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

1,198.75

一、一般公共服务支出

33






二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36

1,080.45

1,080.45





5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40

52.86

52.86





9


九、卫生健康支出

41

49.32

49.32





10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44







13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51

63.27

63.27





20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55







24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

1,198.75

本年支出合计

59

1,245.90

1,245.90




年初财政拨款结转和结余

28

135.72

年末财政拨款结转和结余

60

88.57

88.57




一般公共预算财政拨款

29

135.72


61






政府性基金预算财政拨款

30



62






国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

1,334.47

总计

64

1,334.47

1,334.47




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:天祝藏族自治县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1,245.90

930.90

315.00


204

公共安全支出

1,080.45

765.45

315.00


20404

检察

1,080.45

765.45

315.00


2040401

行政运行

714.35

714.35



2040402

一般行政管理事务

230.00


230.00


2040450

事业运行

51.10

51.10



2040499

其他检察支出

85.00


85.00


208

社会保障和就业支出

52.86

52.86



20805

行政事业单位养老支出

51.99

51.99



2080501

行政单位离退休

2.00

2.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.99

49.99



20899

其他社会保障和就业支出

0.87

0.87



2089999

其他社会保障和就业支出

0.87

0.87



210

卫生健康支出

49.32

49.32



21011

行政事业单位医疗

49.32

49.32



2101101

行政单位医疗

19.25

19.25



2101103

公务员医疗补助

30.08

30.08



221

住房保障支出

63.27

63.27



22102

住房改革支出

63.27

63.27



2210201

住房公积金

63.27

63.27



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

单位:天祝藏族自治县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费


科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

813.44

302

商品和服务支出

102.86

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

178.59

30201

办公费

4.04

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

350.53

30202

印刷费

2.81

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

14.50

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

9.68


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.79

31002

办公设备购置

4.80


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

62.88

30206

电费

7.22

31003

专用设备购置

4.88


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

3.46

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

25.82

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

11.79

30209

物业管理费

0.14

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

1.31

30211

差旅费

23.72

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

63.27

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.95

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

104.74

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

4.93

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.25

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

2.00

30217

公务接待费

0.91

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.11

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

2.33

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.20

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

9.62

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30309

奖励金

0.60

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

14.55

39910

资本性赠与

0.00


30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

31.10

39999

其他支出



30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

818.36

公用经费合计

112.54


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:天祝藏族自治县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;

  2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

单位:天祝藏族自治县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出


科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计











注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;

  2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

单位:天祝藏族自治县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41.08

0.00

40.00

25.00

15.00

1.08

40.46


39.55

24.98

14.57

0.91

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1948.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加131.38万元,增长7.23%主要原因一是新考录1名公务员,人员经费、公用经费相应增加;二是正常晋升、职级晋升等工资调整,社保、公积金基数上调等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1445.26万元,其中:财政拨款收入1198.75万元,占82.94%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1549.18万元,其中:基本支出1234.18万元,占79.67%;项目支出315.00万元,占20.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1334.47万元。与年相比,各增加32.75万元,增长2.52%。主要原因一是新考录1名公务员,人员经费、公用经费相应增加;二是正常晋升、职级晋升等工资调整,社保、公积金基数上调等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1245.90万元,较上年决算数增加110.48万元,增长9.73%。主要原因一是新考录1名公务员、调整干警基本工资、调整社会保险、医疗保险、住房公积金基数,人员经费增加;二是新购1辆执法执勤用车;三是新增及追加资产购置等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1245.90万元,主要用于以下方面:公共安全支出1080.45万元,占86.72%;社会保障和就业支出52.86万元,占4.24%;卫生健康支出49.32万元,占3.96%;住房保障支出63.27万元,占5.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1203.52万元,支出决算为1245.90万元,完成年初预算的103.52%。其中:

1.公共安全支出年初预算数为1002.54万元,支出决算为1080.45万元,完成年初预算的107.77%,决算数大于预算数的主要原因一是新考录1名公务员、调整干警基本工资、调整社会保险、医疗保险、住房公积金基数,人员经费增加;二是新购1辆执法执勤用车;三是新增及追加资产购置等,进一步提升了办公办案信息化水平,确保我院各项工作稳定有效开展。

2.社会保障和就业支出年初预算数为72.09万元,支出决算为52.86万元,完成年初预算的73.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出与退休。

3.卫生健康支出年初预算数为48.02万元,支出决算为49.32万元,完成年初预算的102.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员调出与退休。

4.住房保障支出年初预算数为80.87万元,支出决算为63.27万元,完成年初预算的78.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出与退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出930.90万元。其中:

人员经费818.36万元,较上年决算数增加103.59万元,增长14.49%,主要原因是新考录1名公务员、调整干警基本工资、调整社会保险、医疗保险、住房公积金基数,人员经费增加;人员经费用途主要包括基本工资178.59万元、津贴补贴350.53万元、奖金14.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.88万元、职工基本医疗保险缴费25.82万元、公务员医疗补助缴费11.79万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金63.27万元、其他工资福利支出104.74万元、退休费2万元、生活补助2.33万元、奖励金0.6万元等。

公用经费112.54万元,较上年决算数增加1.54万元,增长1.39%,主要原因是新考录1名公务员,公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费4.04万元、印刷费2.81万元、水费0.79万元、电费7.22万元、邮电费3.46万元、物业管理费0.14万元、差旅费23.72万元、维修(护)费1.95万元、培训费2.25万元、公务接待费0.91万元、被装购置费0.11万元、委托业务费0.2万元、工会经费9.62万元、公务用车运行维护费14.55万元、其他交通费用31.09万元、办公设备购置4.8万元、专用设备购置4.88万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为41.08万元,支出决算为40.46万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年决算数减少2.79万元,下降6.44%,主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,较上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。我院属于基层检察院,近几年无出国(境)安排和机会,故无此项预算与支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为40.00万元,支出决算为39.55万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年决算数减少3.00万元,下降7.04%,主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,较上年有所压减。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为24.98万元,决算数小于预算数的主要原因是新购执法执勤用车价格为24.98万元;较上年决算数减少2.22万元,下降8.17%,主要原因是新购1辆执法执勤用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为14.57万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神,继续加强公务用车管理,实行公务用车定点维修保养、定点保险、油卡统一加油专人负责制度,厉行节约、从严控制公务用车运行维护费等;较上年决算数减少0.77万元,下降5.05%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,压减开支。

3.公务接待费年预算数为1.08万元,支出决算为0.91万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神,从严控制公务接待行为,接待安排在职工食堂,大力压减在外接待次数,同时严格控制接待标准,无超标准接待情况;较上年决算数增加0.21万元,增长30.15%,主要原因是上级院调研增加,安排食堂就餐次数相应增多。

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置1辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待5批次93人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出112.54万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等开支。机关运行经费较上年决算数增加1.54万元,增长1.39%,主要原因是人员变动,公用开支增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,我院属于基层检察院,无此项预算与支出。

本年度培训费支出2.25万元,较上年决算数增加0.06万元,增长2.74%,主要原因是为提高检察干警业务素能,业务方面培训较上年度有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计131.91万元,其中:政府采购货物支出45.26万元、政府采购工程支出39.00万元、政府采购服务支出47.66万元。授予中小企业合同金额104.75万元,占政府采购支出总额的79.41%,其中:授予小微企业合同金额104.75万元,占政府采购支出总额的79.41%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2,涉及资金315万元,占一般公共预算项目支出总额的100%组织对“中央政法转移支付资金”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出255万元。从评价情况来看,在预算执行过程中,我院积极组织开展绩效目标管理,绩效目标已按时完成。组织绩效中期监控工作的开展,完成16月、19月中期绩效监控系统填报及报告工作;对发现的问题及时进行纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。经自评我院整体绩效目标已基本按年初设定的指标值完成,部门整体自评得分94.96分(详见整体支出绩效自评表)。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金及检察业务综合保障经费2个项目绩效自评结果。

(一)中央政法转移支付资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.59分。项目全年预算数为170万元,年中追加预算85万元,合计255万元,全年执行数为255万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年度,中央政法转移支付资金绩效自评得分95.59分,较好地完成了年初设定的绩效指标值。2024年度,我院实际办案量476件、入额院领导办理案件65件,办案经费控制在财政拨付资金内,充分发挥政法经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平,支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力;进一步切实提高检察机关经费保障,改善政法机关的办案条件和业务装备水平。

(二)检察业务综合保障经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为60万元,全年执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年度,检察业务综合保障经费绩效自评得分100分,预算执行率100%,完成了年初设定的各项绩效目标值。我单位全力投入平安天祝建设,高效完成涉藏维稳和主动创稳各项任务,依法平等保护各类市场主体权益,切实做好监督、保护、预防、服务工作,围绕和美乡村建设,积极推进乡村建设,开展公益诉讼宣讲活动,与人民群众紧密联系在一起。

发现的主要问题及原因:一是绩效管理未形成符合自身的指标体系。我院对预算绩效管理未形成全面、深入的认知,预算绩效目标管理指标体系不够完善,指标设置过于笼统,针对性不够强,没有突出工作特点。绩效评价结果应用机制不够健全,未能建立起健全完善的绩效评价结果应用机制,绩效评价结果的功能作用未得到充分发挥。二是资金管理人员专业化水平偏低,业务水平仍需提升。资产管理人员短缺,资产专门管理人员都是办公室人员兼职,资产的登记及台账都存在更新滞后的情况,应着力培养专业能力过硬、综合素质优良的复合型人才。

下一步改进措施:一是建立健全各项管理制度,强化制度管理精细化。从人员管理、资金管理、车辆管理等方面入手,建立健全公务用车使用管理办法、公务接待管理办法、建设项目管理办法、内部控制管理办法等多项管理办法,明确责任、规范程序,着力构建科学化、规范化、标准化的长效管理机制,全面提升计财装备工作管理水平。二是加快推进预算执行,提高预算编制水平。制定年初项目资金支出计划,分析预算支出进度较低的原因,及时研究应对措施,确保预算资金按照年初既定计划执行。进一步完善预算绩效管理制度,明确绩效目标管理、绩效监控与绩效自评各个环节的规范和要求,加强学习绩效管理相关政策文件,强化财政资金执行主体责任,全面提升预算绩效管理理念,提高预算编制水平。

三、部门重点绩效评价结果

我院确定检察业务综合保障经费作为重点绩效评价项目,2024年年初预算数为170万元,年中追加预算85万元,合计255万元,截止2024年12月31日,该项目实际支出资金255万元,完成预算的100%,较好地完成了绩效目标任务。总体上看,该项目规划科学,决策依据充分,资金到位及时,项目管理规范,较好地完成了绩效目标任务,评价结果为“优”(详见附件4)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:12024年度天祝藏族自治县人民检察院决算公开表

            22024年度天祝藏族自治县人民检察院绩效自评表

      32024年度省级预算执行情况绩效自评报告

      42024年度中央政法转移支付资金项目支出绩效评价报告



                                        天祝藏族自治县人民检察院

                                                                        2025825



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